职位描述
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负责并协助上级完成海外公司进行运营管理审计、专项审计、内控建设等,对审计发现的问题使用外语提出优化和整改建议,并利用外语完善海外公司的运营体系。1、协助审计总监拟订集团内部审计制度(海外公司部分),报审计总监审核,推进审计工作规范化、科学化,完善公司审计运营(海外公司部分)体系;2、根据年度审计工作计划,编制海外公司相关项目的审计计划,并报审计总监审核;3、根据审批下来的海外公司年度审计计划组织实施相关的运营管理审计、基建与并购等投资审计、清产核资、经济责任审计、尽职调查、绩效审计、财务审计、跟踪审计以及其他专项审计以及相关的内控梳理与诊断等工作;4、负责项目审计工作的质量控制,实施充分必要的审计程序,完成审计项目;5、撰写具有质量水准的审计报告,经审计总监复核后,报相关领导审阅;6、跟踪审计整改情况,根据整改情况组织实施跟踪审计;7、负责内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;8、做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档;9、负责审计项目组工作安排,对审计小组成员进行培训与指导。任职资格:1、本科学历及以上,审计、财务、信息化、英语等专业;2、5年及以上的审计或财务或信息化建设等相关工作经验3、能熟练使用英语进行沟通交流,熟悉海外公司工作模式,熟悉海外公司涉及相关的法律法规以及会计准则;
职能类别:审计经理/主管
工作地点
地址:杭州钱塘区杭州-钱塘区
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
三花控股集团有限公司
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