职位描述
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职责要求:
1、编制年度、季度审计工作方案、分析业务风险,编制工作底稿与审计报告
根据内审部工作规划和工作布置,对常规和专项审计编制定期和非定期审计工作方案,准备工作底稿,了解审计范围,准备实施方法;与法务、财务、证券部门实时监控的公司经营状况,对风险信息分析并提出是否专项审计的建议;审计项目中发现的疑点,应提交审计经理或审计总监去明确、审查和验证;根据上级反馈和指导,进一步搜集证据,编制工作底稿,出具审计报告;提出存在问题及加强和改进内部管理工作的意见和建议,以报告的形式反映被检查部门的业务活动情况。
2、审计结果跟踪落实,参与全司各部门岗位职责、职能分工、制度流程设计与执行有效性的改进咨询工作
对审计结果的后续跟踪落实,被内审部门对审计决定的执行情况,必要时可开展后续审计,以督促审计结果的执行情况,对熟悉的审计业务范围,根据实际工作获得的经验,不断改进有关的审计工具。
任职要求:
1、出色的写作、分析、沟通能力;掌握对上市公司监管政策及其应对措施;熟练使用办公软件;
2、掌握企业财务管理知识、会计知识、营销知识,了解国家相关会计政策
3、注册会计师、内部审计师、信息系统审计师、初级会计师优先考虑。
工作地点
地址:杭州余杭区杭州-余杭区杭州申昊科技股份有限公司总部大楼
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职位发布者
HR
杭州申昊科技股份有限公司
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计算机软件
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200-499人
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国内上市公司
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浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号