职位描述
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职位描述
1、为制定审计计划提供资料,并按时出具审计报告;
2、完成部门领导安排的审计工作,对集团及下属各公司实施审计,包括但不限于项目审计、业务流程审计、财务审计、离任审计、舞弊审计、IT审计和公司管理层交办的专项审计等,编制工作底稿并出具审计报告。确保底稿及相关文档完整,审计证据充分、准确,审计结论有据可依;
3、在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的贪腐、舞弊行为,识别信号,评估风险,提出管理改善建议及方案;
4、根据审计报告与被审计部门沟通,主动提出审计要求和建议,建立完善公司相关制度流程标准,监督审计报告整改的落实情况;
5、分类、分项整理、汇总、装订审计档案;
6、参与推动部门数据化、智能化建设;
7、及时、高效地完成上级领导交办的其他工作,并及时向领导汇报完成情况。
职位要求
1、全日制统招本科及以上学历,审计、财务相关专业,持CPA、CIA、CMA者优先;
2、具有2年以上企业内部审计工作经验,有舞弊审计经验者优先;
3、熟悉物流、仓储、运输、供应链管理流程中主要风险及审计方式,能独立开展相应审计工作,熟悉财务、审计、内部控制等相关法规、准则;
4、诚实正直、工作认真严谨,执行能力强、有严密的逻辑思维能力,具备快速的学习能力、具有良好的文字表达能力、沟通能力以及团队协作精神;
5、能适应压力下工作、能适应短期出差;
6、逻辑思维强,熟练使用PowerPoint等办公软件。
工作地点
地址:上海普陀区上海上海普陀区浙铁绿城·长风中心二期南区9号楼9号楼
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
上海上嘉物流有限公司
- 交通·运输·物流
- 1000人以上
- 中外合资(合资·合作)
- 南通市人民东路宝生广场