职位描述
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岗位职责:
1、根据公司管理工作要求,参与制定、修正、完善内部审计制度,协助部门经理建立健全内部审计工作流程和体系。
2、编制年度审计工作计划,包括日常稽核与非常规审查:日常稽核主要是对公司内部监控的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估,对公司内部作业流程是否恰当进行审查和评估。
3、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案。
4、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。
5、取得审计工作证据,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。
6、编制审计工作报告,客观反映被审计部门、区域的情况,公正的给予评价,并提出建设性的建议和处理意见。
7、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作,并负有保密责任。
8、负责对公司员工进行廉洁自律及相关法律法规的教育培训。
9、负责对已完成的项目进后续追踪。
任职资格:
1、本科以上学历,会计专业优先;
2、具有3年以上内部审计相关工作经验优先;
3、良好的语言表达和文字表达能力;
4、逻辑思维严密,具有良好的分析判断能力;
5、持续的学习力和工作的主动性;
6、熟练掌握合同法、会计法及企业管理相关知识;
7、能够接受出差。
工作地点
地址:上海闵行区上海-闵行区紫竹信息数码港6号楼
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
上海维艾乐健康管理有限公司
- 医疗·保健·美容·卫生服务
- 200-499人
- 公司性质未知
- 闵行区东川路555号7号楼402室