职位描述
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岗位职责:
1、 按照公司SOP,审核采购项目的合规性。
2、 协助制定内部审计计划、采购内控管理及工作流程。
3、 在日常采购审核环节中,针对发现的风险点开展专项审计。
4、 对内部审计发现的问题形成整改清单,并督促落实整改。
5、 对发现问题的整改情况跟进,并对跟进结果进行分析报告,并定期复查。
6、 根据管理层需要,定期或不定期的分析采购历史数据,产生数据报表。
7、 完成上级交待的各项工作。
任职资格:
1、 本科及以上学历,会计/财务/金融/审计等相关专业。
2、 2年以上事务所工作经验或者大型制造业企业内审工作经验优先。
3、 具有数据敏感性,较强的数据分析能力,具备识别、分析风险的能力,有独立思考的能力
4、 具有严格保密意识。
5、 熟练使用办公软件。
1、 按照公司SOP,审核采购项目的合规性。
2、 协助制定内部审计计划、采购内控管理及工作流程。
3、 在日常采购审核环节中,针对发现的风险点开展专项审计。
4、 对内部审计发现的问题形成整改清单,并督促落实整改。
5、 对发现问题的整改情况跟进,并对跟进结果进行分析报告,并定期复查。
6、 根据管理层需要,定期或不定期的分析采购历史数据,产生数据报表。
7、 完成上级交待的各项工作。
任职资格:
1、 本科及以上学历,会计/财务/金融/审计等相关专业。
2、 2年以上事务所工作经验或者大型制造业企业内审工作经验优先。
3、 具有数据敏感性,较强的数据分析能力,具备识别、分析风险的能力,有独立思考的能力
4、 具有严格保密意识。
5、 熟练使用办公软件。
工作地点
地址:上海宝山区白玉兰广场
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
金光纸业(中国)投资有限公司
- 印刷·包装·造纸
- 1000人以上
- 中外合资(合资·合作)
- 青峙工业区宏源路88号