职位描述
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岗则
1、根据公司整体战略规划,协助上级拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划,组织进行公司各项审计;
2、熟悉公司现有财务制度,协同并推动财务体系的建设;
3、负责对公司账目及子公司账目进行内部审计,规避财务漏洞的产生,促进财务体系合规;
4、编制年度内审报告,做好审计档案保管工作,为预决算的执行情况提供检核及评估依据;
5、负责外部审计机构的迎审,协同财务中心进行财务审计工作的顺利实施;(配合外部审计机构,保障公司内、外部财务审计工作的顺利进行;)
6、监控线上费用报销明细,针对异常费用进行分析、统计及上报;(跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判断企业运行效率,及时发风险并提出改进建议)
7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
8、完成领导交办的其他事项。
任职资格;
1、会计学、审计学等财会专业,3年以上会计/审计从业经验,有会计事务所审计经验,可优先考虑;
2、为人正直,对工作有高度的责任感;严谨细心,善于分析数据,发现问题;
3、具备较好的应变处理能力,能够对发现的问题给出建设性可落地的建议;
4、拥有独自审计的能力,有一定相关职称优先;
5、熟练使用财务软件、办公软件。
工作地点
地址:盐城亭湖区盐城-亭湖区中韩(盐城)产业园未来科技城B1
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
河南省中联即送网络科技有限公司
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