职位描述
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职责描述:
1、搭建和完善公司内部审计制度及标准体系,建立相应的内审制度、流程和执行规范;
2、能独立开展财务审计、运营审计、内控流程审计及各类专项审计,出具客观全面的评估报告,提出切实可行的审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实;
3、检查并评估企业的内部控制、风险管理及合规管理,对公司业务运营过程中存在的潜在问题及时提出改进意见。
任职要求:
1、本科及以上财务、审计或相关专业。良好的英语沟通能力;
2、5年以上相关工作经验,大型企业或知名事务所审计、内控等工作经验者优先;
3、能熟练使用Office及SAP等ERP软件;
4、具有较强的沟通协调能力和抗压能力,思路开阔、责任心强。
1、搭建和完善公司内部审计制度及标准体系,建立相应的内审制度、流程和执行规范;
2、能独立开展财务审计、运营审计、内控流程审计及各类专项审计,出具客观全面的评估报告,提出切实可行的审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实;
3、检查并评估企业的内部控制、风险管理及合规管理,对公司业务运营过程中存在的潜在问题及时提出改进意见。
任职要求:
1、本科及以上财务、审计或相关专业。良好的英语沟通能力;
2、5年以上相关工作经验,大型企业或知名事务所审计、内控等工作经验者优先;
3、能熟练使用Office及SAP等ERP软件;
4、具有较强的沟通协调能力和抗压能力,思路开阔、责任心强。
工作地点
地址:杭州滨江区中控科技园
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。