- 全勤奖
- 节日福利
- 不加班
- 周末双休
岗位职责:
职责表述:依据集团中长期发展战略,负责组织各系统及子公司开展年度预算编制及日常预算管控工作。
1)制定集团及子公司预算和预测的制度、流程、方法和模型,保证预算和预测能够按股东、公司的要求及时准确上报。
2)年度预算的编制工作
3)跟踪评估年度预算执行情况,提供财务相关的考核数据
4)结合集团内外部环境及企业运营状况,适时提出企业经营预算的调整建议。
职责表述:组织协调各系统/子公司业财关系,为各系统业务的营运活动提供必要的服务和支持。
1) 收集、汇总、分析系统/子公司运营情况信息,组织设计、定期编制各项管理分析报表。
2)对重大事项和集团审批方案进行测算、跟踪和管理,及时反馈实施进展情况,及时有效发现营运风险,为集团管理层决策提供有效信息。
3)定期分析公司各纬度的预算执行情况,对预算差异进行原因分析。
4)对公司经营的各项财务指标进行跟踪、分析,并提出改善建议。
5) 定期进行同行业可比公司财务分析。
6) 其他按需分析工作。
职责表述:财务数字化工作优化与推进,根据管理目标设计管理分析报表、核算原则,推进加强财务系统数字化工作。
1)负责公司现有财务相关系统的正常维持管理工作
2)负责协调财务相关新系统的上线。
3)负责对接各部门推进数字化建设工作
4) 研究和制订集团运营管理类政策、制度、核算规定、流程。
职责表述:协助配合其他部门的相关工作,完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历专业要求财务管理、会计、审计等相关专
2、熟悉会计核算,具备经济法、税法及相关财务法规知识
3、熟悉金融、财务数字化等相关知识,能熟练使用计算机、财务软件
4、具有本岗位/相近岗位 6 年以上工作经验;
5、受过财务管理的相关培训
6、中级会计师以上证书
7、具有较强的财务分析能力;较强的抗压力;较好的沟通能力。