职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
岗位职责:
1.负责内部审计项目方案的实施,草拟内部审计报告,管理内审问题的跟踪改善;
2.协助主管组织企业内控体系的设计与建设,审查梳理各项管理制度及流程,撰写内控手册。依据上市公司自律监管要求识别公司运营风险,并给出有效意见。
任职资格:
1.本科以上学历;
2.三以上中型生产制造型企业内部审计实操经验,熟悉或从事过生产管理业务流程、采购业务流程等;
2.了解上市公司自律监管规则;
4.有责任心,工作细致,能承受一定的工作压力。
1.负责内部审计项目方案的实施,草拟内部审计报告,管理内审问题的跟踪改善;
2.协助主管组织企业内控体系的设计与建设,审查梳理各项管理制度及流程,撰写内控手册。依据上市公司自律监管要求识别公司运营风险,并给出有效意见。
任职资格:
1.本科以上学历;
2.三以上中型生产制造型企业内部审计实操经验,熟悉或从事过生产管理业务流程、采购业务流程等;
2.了解上市公司自律监管规则;
4.有责任心,工作细致,能承受一定的工作压力。
工作地点
地址:杭州钱塘区听涛路32号
查看地图


职位发布者
汪小姐HR
苏州瀚川智能科技股份有限公司

-
机械制造·机电·重工
-
1000人以上
-
国内上市公司
-
千禧路22号