职位描述
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岗位职责:
1、完善内部审计体系,完善公司风险预警机制,
2、提高内部审计工作中的全面性,提升内部审计质量;
3、监督及评估公司运营状况,并根据公司实际需要制定年度审计计划;
4、 复核内部审计底稿,确保内部审计底稿及时归档、 主导审计后沟通事项,落实跟进审计整改建议
5、根据公司及领导要求完成突发性审计任务;
任职资格:
1、学历:本科及以上;
2、专业:审计学、会计学、财务管理、统计学专业;
3、具有3年以上上市公司内部审计工作经验,具有两年以上制造业企业内部审计工作经验。
1、完善内部审计体系,完善公司风险预警机制,
2、提高内部审计工作中的全面性,提升内部审计质量;
3、监督及评估公司运营状况,并根据公司实际需要制定年度审计计划;
4、 复核内部审计底稿,确保内部审计底稿及时归档、 主导审计后沟通事项,落实跟进审计整改建议
5、根据公司及领导要求完成突发性审计任务;
任职资格:
1、学历:本科及以上;
2、专业:审计学、会计学、财务管理、统计学专业;
3、具有3年以上上市公司内部审计工作经验,具有两年以上制造业企业内部审计工作经验。
工作地点
地址:杭州临平区振兴东路12号/昌达路122号
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
刘小姐HR
万通智控科技股份有限公司
- 汽车·摩托车
- 500-999人
- 国内上市公司
- 浙江省杭州市杭州市